一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
发布日期:2023-12-28浏览次数:507
编制单位:内蒙古自治区通辽市奈曼旗义隆永镇人民政府 |
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2023年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
小计 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
经常性赠与 |
资本性赠与 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
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6 |
7 |
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40 |
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45 |
46 |
47 |
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49 |
50 |
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54 |
55 |
56 |
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58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
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78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
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85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
合计 |
12,176,513.66 |
9,245,635.52 |
2,572,986.00 |
2,114,095.67 |
240,910.00 |
0.00 |
1,163,412.00 |
794,104.76 |
231,681.63 |
323,333.21 |
0.00 |
40,687.39 |
489,151.00 |
0.00 |
1,275,273.86 |
2,502,998.94 |
816,582.02 |
58,006.90 |
175.84 |
88.47 |
1,899.80 |
67,826.29 |
36,502.61 |
208,632.00 |
0.00 |
16,337.50 |
0.00 |
108,657.28 |
0.00 |
41,535.80 |
21,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,847.51 |
61,555.00 |
0.00 |
0.00 |
185,917.92 |
370,800.00 |
0.00 |
86,254.00 |
427,879.20 |
0.00 |
228,199.20 |
0.00 |
0.00 |
199,680.00 |
0.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
9,772,022.14 |
7,069,343.20 |
2,572,986.00 |
2,114,095.67 |
240,910.00 |
0.00 |
1,163,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
977,939.53 |
2,502,998.94 |
816,582.02 |
58,006.90 |
175.84 |
88.47 |
1,899.80 |
67,826.29 |
36,502.61 |
208,632.00 |
0.00 |
16,337.50 |
0.00 |
108,657.28 |
0.00 |
41,535.80 |
21,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,847.51 |
61,555.00 |
0.00 |
0.00 |
185,917.92 |
370,800.00 |
0.00 |
86,254.00 |
199,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199,680.00 |
0.00 |
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0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,772,022.14 |
7,069,343.20 |
2,572,986.00 |
2,114,095.67 |
240,910.00 |
0.00 |
1,163,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
977,939.53 |
2,502,998.94 |
816,582.02 |
58,006.90 |
175.84 |
88.47 |
1,899.80 |
67,826.29 |
36,502.61 |
208,632.00 |
0.00 |
16,337.50 |
0.00 |
108,657.28 |
0.00 |
41,535.80 |
21,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,847.51 |
61,555.00 |
0.00 |
0.00 |
185,917.92 |
370,800.00 |
0.00 |
86,254.00 |
199,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199,680.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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2010301 |
行政运行 |
5,098,918.47 |
2,623,039.53 |
1,047,796.00 |
1,260,963.00 |
138,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,370.53 |
2,276,198.94 |
816,582.02 |
58,006.90 |
175.84 |
88.47 |
1,899.80 |
67,826.29 |
36,502.61 |
208,632.00 |
0.00 |
16,337.50 |
0.00 |
108,657.28 |
0.00 |
41,535.80 |
21,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,847.51 |
61,555.00 |
0.00 |
0.00 |
185,917.92 |
144,000.00 |
0.00 |
86,254.00 |
199,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
4,673,103.67 |
4,446,303.67 |
1,525,190.00 |
853,132.67 |
102,000.00 |
0.00 |
1,163,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,569.00 |
226,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,592,007.31 |
1,363,808.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
794,104.76 |
231,681.63 |
0.00 |
0.00 |
40,687.39 |
0.00 |
0.00 |
297,334.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,199.20 |
0.00 |
228,199.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,253,985.59 |
1,025,786.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
794,104.76 |
231,681.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,199.20 |
0.00 |
228,199.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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其他社会保障和就业支出 |
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338,021.72 |
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住房保障支出 |
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22102 |
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2210201 |
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本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 |
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